User Tools

Site Tools


Sidebar

Tentang SIMR@L

Administrator

Profil Pengguna

Setup SIKD

Perencanaan

Penganggaran

Penatausahaan Belanja

Penatausahaan Pendapatan

Penatausahaan Dana JKN/BLUD/BOS

Penatausahaan Kas Daerah

Perubahan

Akuntansi

SAKIP

BookCreator

belanja:spp_spm:verifikasi_spp

This is an old revision of the document!


Prosedur Operasional Verifikasi SPP

Fungsi

Dokumen yang diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran SPP tertentu dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu

Pelaku Operasional

NoPelakuFungsi
1Bendahara PengeluaranMelakukan input SPP
2PPK-SKPDMeneliti dan memverifikasi dokumen SPP

Prasyarat Kondisional

  • Adanya bukti pengeluaran untuk jenis SPP tertentu untuk menguji kesesuaian dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
  • Jenis SPP tertentu diharuskan memeriksa ketersediaan anggaran dengan cara melihat SPD Belanja Tidak Langsung yang telah terbit

Proses Operasional

Berikut adalah prosedur operasional penggunaan aplikasi dalam proses verifikasi SPP:

  • Masuk ke aplikasi sebagai PPK SKPD
  • Pilih Modul Belanja > Menu SPM > Verifikasi SPP. Tampilan aplikasi sebagai berikut :

verifikasi_spp.jpg

  • Pilih Periode Pengajuan dan Satuan Kerja. Kemudian pilih jenis SPP yang akan diverifikasi (SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS Gaji dan Tunjangan, SPP LS Honorarium, SPP Barang Jasa dst).

jenis_spp.jpg

  • Tampilan semua jenis SPP di aplikasi :

list_register_spp.jpg

  • Lihat status SPP, (Draft, Disetujui, Ditolak, Final). Contoh diatas status SPP adalah Disetujui.

status_spp.jpg

  • Bila status masih Draft, PPK-SKPD bertugas meneliti dan memverifikasi SPP (Disetujui, Ditolak) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
belanja/spp_spm/verifikasi_spp.1565076411.txt.gz · Last modified: 2019/08/06 14:26 by eka